Ежегодные отчеты о деятельности учреждения ГБУЗ "ОПТД"

Нашей медицинской организацией выполнено государственное задание за 2017 год по разделам:

Наименование показателя

План 2017

Факт 2017

% выполнения

Случаи госпитализации

1050

1050

100,0

Посещения с профилактической целью

19190

19190

100,0

Обращения по поводу заболевания

13530

13530

100,0

Пациенто-дни в дневном стационаре

500

477

95,4

            Для более эффективного расходования бюджетных средств был составлен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2017 год, в котором расписаны все расходы по кодам экономической классификации.

            При формировании объема и структуры расходов бюджета ГБУЗ ОПТД учитывались решения:

  • выполнение майских Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда медицинским работникам (Указ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной политики»);
  • индексация расходов на социальное обеспечение населения, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств и материальныхзапасов на прогнозируемый уровень инфляции;
  • сохранение прочих расходов на уровне 2015 года.

            Показатели «дорожной карты» направлены на повышение эффективности здравоохранения в Оренбургской области, на повышение эффективности оказания противотуберкулезной помощи населению территории обслуживаемой ГБУЗ «ОПТД».

 

Основные показатели, характеризующие уровень качества работы фтизиатрической службы ГБУЗ ОПТД

№ п/п Показатели 2016 2017 Оренбургская область 2016
1 Выявлено при профосмотрах,  в/в (%) 67,50 71,13 62,30
2 Закрылись каверны у в/в (%) 87,10 83,13 82,10
3 Прекращение бактериовыделения у в/в (%) 95,60 90,70 87,30
4 Госпитализировано бацилляров в больницы (%) 100,00 100,00 87,50
5 Переведено в III группу ДУ (клиническое издечение) (%) 36,50 37,32 32,60
6 Абациллировано из контингентов (%) 56,70 70,00 51,40