Ежегодные отчеты о деятельности учреждения ГБУЗ "ОПТД"

Нашей медицинской организацией выполнено государственное задание за 2016 год по разделам:

Наименование показателя

План 2016

Факт 2016

% выполнения

Случаи госпитализации

1147

1138

99,2

Пациенто-дни

2336

2390

102,3

Посещения с профилактической целью

3953

3867

97,8

Обращения по поводу заболевания

16910

16554

97,9

Пациенто-дни в дневном стационаре

1780

2082

116,9

            Для более эффективного расходования бюджетных средств был составлен и утвержден план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год, в котором расписаны все расходы по кодам экономической классификации.

            При формировании объема и структуры расходов бюджета ГБУЗ ОПТД учитывались решения:

  • выполнение майских Указов Президента РФ в части повышения оплаты труда медицинским работникам (Указ № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной политики»);
  • индексация расходов на социальное обеспечение населения, услуги связи, транспортные и коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств и материальныхзапасов на прогнозируемый уровень инфляции;
  • сохранение прочих расходов на уровне 2015 года.

            Показатели «дорожной карты» направлены на повышение эффективности здравоохранения в Оренбургской области, на повышение эффективности оказания противотуберкулезной помощи населению территории обслуживаемой ГБУЗ «ОПТД».